内部控制制度审计实施细则第一条为规范公司内部审计部审查与评价被审单位内部控制,促进公司各事业部、职能部门不断加强管理,实现经营和管理目标。根据《中华人民共和国审计法》、《公司审计基本制度》等规定制定本...
时间:2024-11-20 10:31栏目:行业资料
内部控制制度审计实施细则内部控制制度审计实施细则第一条为规范公司内部审计部审查与评价被审单位内部控制,促进公司各事业部、职能部门不断加强管理,实现经营和管理目标。根据《中华人民共和国审计法》、《公司审...
时间:2024-11-15 18:01栏目:综合大类