XXDDDDDDDDDD第一章总则第条为了加强集团内部审计监督,完善集团内部控制制度,优化集团各业务流程,改善经营管理,提高经济效益,根据国家审计法规,结合实际情况,特制定本办法。第条本制度所指的内部审计是本着对企业...
时间:2025-06-02 05:33栏目:行业资料
内部审计管理制度1. 目的为适应集团专业化管理需要,健全内部经济监督、检查机制,保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,根据国家相关法规,结合本集团的实际情况,特制定本制度。2. 内部审计范围2.1...
时间:2025-05-19 05:50栏目:行业资料
XXXXXXXXXXXXX 公司部审计管理制度第一章 总 则第一条 为了加强公司部审计监督,使部审计工作制度化,法制化,根据国家审计法规,结合公司实际,特制定本办法。 第二条 本办法所称部审计,是指公司审计部依据国家有关法律...
时间:2025-04-16 11:41栏目:行业资料
创新港湾工程公司部审计管理制度二零零三年九月目 录第一章总则1第一条释义1第二条目的1第三条围2第二章部审计机构2第四条执行董事2第五条审计委员会2第六条审计员2第七条外部审计机构职责3第三章部审计的围、依据4第八...
时间:2025-04-16 11:28栏目:行业资料
内部审计工作管理制度1总则2内部审计组织机构3内部审计机构的职权4内部审计工作的范畴5内部审计人员6内部审计工作的程序7附则附件:审计文书格式1 总则1.1为适应新奥集团经营治理的需要,健全内部经济监督机制,保证集团...
时间:2025-04-16 04:27栏目:行业资料
厦门日上车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度及内部审计制度厦门日上车轮集团股份有限公司财务内部控制管理制度及内部审计制度1厦门日上车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度及内部审计制度目 录第一章 ...
时间:2025-04-15 10:06栏目:行业资料
广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年九月目 录第一章 总则···················································································...
时间:2025-04-15 08:32栏目:行业资料
I论文题目 关于我国内部控制审计制度 变迁与启示的研究 摘 要我国正在建立和发展内部控制审计制度,这一制度首先是在美国兴起并逐步确立起来的。回顾美国内部控制审计制度的起源、演化与最终确立的过程,在此基础上运...
时间:2025-04-13 21:59栏目:行业资料
广西创新港湾工程公司内部审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年九月第一章总则 1第一条释义 1第二条目的 1第三条范围 2第二章内部审计机构 2第四条执行董事 2第五条审计委员会 2第六条审计员 2第七条外部审计机构...
时间:2025-04-01 00:20栏目:行业资料
某集团内部审计工作管理制度1 总则为适应集团建立以专业化管理为主体,决策、执行、监督分离,支持、保障有力的组织体系需要,健全内部经济监督、检查机制,保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,...
时间:2025-03-30 00:09栏目:行业资料