广西创新港湾工程公司内部审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年九月第一章总则 1第一条释义 1第二条目的 1第三条范围 2第二章内部审计机构 2第四条执行董事 2第五条审计委员会 2第六条审计员 2第七条外部审计机构...
时间:2025-04-01 00:20栏目:行业资料
下载后可任意编辑XX 公司内部审计制度第一章 总 则第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相...
时间:2024-12-03 08:00栏目:行业资料
下载后可任意编辑XX 公司内部审计管理制度公司名称:XX 公司批 准 人:XX 公司董事会批准依据:《XX 公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01)版 本:2024-1发布范围:普发体系名称:内部监督编 码:IS-01下载后可任意编辑发...
时间:2024-12-03 07:27栏目:行业资料
XX公司内部审计制度XX公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相...
时间:2024-11-18 10:16栏目:行业资料
XX公司内部审计制度第一篇:xxxx公司内部审计制度xxxx公司内部审计制度第一章总则第一条为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计工作程序,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人...
时间:2024-11-15 17:54栏目:综合大类