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下载后可任意编辑XX 公司内部审计管理制度公司名称:XX 公司批 准 人:XX 公司董事会批准依据:《XX 公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01)版 本:2024-1发布范围:普发体系名称:内部监督编 码:IS-01下载后可任意编辑发布文号:XX〔2024〕595 号 发布日期:2024 年 8 月 26 日生效日期:2024 年 9 月 1 日下载后可任意编辑目 录1目 的
12适 用 范 围
13编 制 依 据
15集 团 内 部 审 计 管 理 体 系
1 内 部 审 计 制 度
2 内 部 审 计 机 构
3 内 部 审 计 人 员
4 内 部 审 计 职 责 分 工
5 内 部 审 计 机 构 权 限
56内 部 审 计 业 务 管 理
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