电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部审计”的相关文档,共3007条
  • 北强制衣厂生产成本内部审计研究分析 财务会计学专业

    北强制衣厂生产成本内部审计研究分析 财务会计学专业

    北强制衣厂生产成本内部审计研究摘要:本文主要研究北强制衣厂生产成本内部审计过程中存在的问题。第一部分阐述对北强制衣厂进行生产成本内...

    2025-12-15发布98 浏览21 页1 次下载174.31 KB
  • 内部审计准则知识竞赛试题试题答案

    内部审计准则知识竞赛试题试题答案

    审计法和内部审计准则知识竞赛试题2014-61.根据《中华人民共和国审计法》的规定,依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,(B...

    2025-11-04发布141 浏览11 页30 次下载119 KB
  • 探讨高校企业财务管理和内部审计管理的结合分析研究  财务管理专业

    探讨高校企业财务管理和内部审计管理的结合分析研究 财务管理专业

    高校企业在其财务管理方面还存在着产权不明晰, 企业体制不规范、会计信息沟通不顺畅、缺乏内部审计监督等诸多问题,因此必须深入分析高校企...

    2025-10-23发布183 浏览3 页17 次下载18.97 KB
  • 内部控制与内部审计的关系

    内部控制与内部审计的关系

    内部控制论文作业内部控制与内部审计的关系【摘要】 内部控制和内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现...

    2025-09-22发布153 浏览9 页5 次下载48 KB
  • 内部审计管理暂行办法概要

    内部审计管理暂行办法概要

    内部审计管理暂行办法第一章 总 则第一条 为法律规范村镇银行内部审计工作,促进村镇银行各项内部管理制度的健全,完善内部审计监督机制...

    2025-09-22发布181 浏览7 页29 次下载35.5 KB
  • 内部审计的重要性

    内部审计的重要性

    浅析内部审计的重要性 内部审计是审计监督体系中的一个重要的组成部分,其作用丝毫不逊于外部审计,发现震惊世界的“世通”丑闻的首要功臣...

    2025-09-22发布195 浏览5 页3 次下载33.5 KB
  • 内部审计管理制度

    内部审计管理制度

    内部审计管理制度第一章总则第一条为加强集团股份有限公司(以下简称公司)及其所属分、子公司(以下简称公司所属单位)的内部审计监督,促进...

    2025-09-22发布131 浏览7 页24 次下载19.39 KB
  • 内部审计管理制度018

    内部审计管理制度018

    内部审计管理制度第一条 总则为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合公司情况,特制定本制度。第二条...

    2025-09-22发布96 浏览4 页3 次下载21.5 KB
  • 内部审计管理办法

    内部审计管理办法

    内部审计管理办法(2025 年 10 月 9 日印发)第一章 总则第一条 为进一步完善集团风险控制体系,加强内部审计工作,提高审计质量,...

    2025-09-22发布73 浏览7 页14 次下载25.5 KB
  • 内部审计质量评估办法

    内部审计质量评估办法

    中 国 内 部 审 计 质 量 评 估 手 册( 试 行 )目 录第 一 部 分 内 部 审 计 质 量 评 估 概 述 … … ...

    2025-09-22发布74 浏览54 页17 次下载376 KB
  • 内部审计管理制度53619

    内部审计管理制度53619

    ****有限公司内部审计管理制度第一章总则第一条为了法律规范公司内部审计工作,提高审计工作质量,明确审计人员的职责,发挥审计在强化内...

    2025-09-22发布143 浏览9 页21 次下载75 KB
  • 内部审计管理制度

    内部审计管理制度

    内部审计管理制度第一章总则第一条为加强集团股份有限公司(以下简称公司)及其所属分、子公司(以下简称公司所属单位)的内部审计监督,促...

    2025-09-22发布148 浏览7 页17 次下载26 KB
  • 内部审计监察管理办法

    内部审计监察管理办法

    内部审计监察管理办法第一章 总则第一条 为了法律规范公司内部审计监察工作,提高审计监察工作质量,促进公司进展,根据《审计法》、《行...

    2025-09-22发布149 浏览43 页12 次下载81.5 KB
  • 内部审计工作流程步骤详解

    内部审计工作流程步骤详解

    内部审计工作流程步骤详解 法律规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证,根据集...

    2025-09-22发布154 浏览11 页14 次下载22 KB
  • 内部审计环境对内部审计质量的影响

    内部审计环境对内部审计质量的影响

    内 部 审 计 环 境 对 内 部 审 计 质 量 的 影 响审计环境是指内部审计赖以生存和进展的条件,是影响内部审计活动成其自身...

    2025-09-22发布165 浏览18 页2 次下载33.5 KB
  • 内部审计常用表格文书

    内部审计常用表格文书

    编号:审计立项书审字[]第号审计项目被审计单位或人立项依据审计的主要内容:机构负责人:年月日分管领导审核意见签名:年月日主管领导审...

    2025-09-22发布118 浏览13 页4 次下载101.5 KB
  • 内部审计工作流程

    内部审计工作流程

    内部审计工作流程一、一般项目审计工作流程图二、结算/部门审计工作流程图三、工作要点说明(一)审计立项审计立项是指确定具体的内部审计...

    2025-09-22发布65 浏览27 页14 次下载176.41 KB
  • 内部审计工作手册-

    内部审计工作手册-

    内部审计工作手册(试用) 一、为保证审计工作质量,法律规范审计工作行为,提高审计工作效率,依据《中国内部审计准则》的规定,编制工作...

    2025-09-22发布165 浏览4 页3 次下载21 KB
  • 内部审计工作流程06161

    内部审计工作流程06161

    篇一:内部审计工作流程步骤详解法律规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证,根...

    2025-09-22发布99 浏览7 页22 次下载31.5 KB
  • 内部审计工作流程

    内部审计工作流程

    内部审计工作流程一、一般项目审计工作流程图二、结算/部门审计工作流程图三、工作要点说明(一)审计立项审计立项是指确定具体的内部审计项...

    2025-09-22发布136 浏览19 页9 次下载379.5 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部