电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部审计”的相关文档,共3004条
  • 修定房地产内部审计工作制度DOC

    修定房地产内部审计工作制度DOC

    前 言纪检审计考核部作为服务于公司整体经营、管理、进展战略目标的部门,其工作重点在于防范公司经营风险,法律规范公司管理,提高公司运...

    2025-09-21发布186 浏览10 页9 次下载50.5 KB
  • 企业内部审计报告范文

    企业内部审计报告范文

    企业内部审计 报告范文 一、导言 日期:2025 年 10 月 26 日 接受者:公司总经理 *** 引言: 经公司 2025 年度内部审计的计...

    2025-09-20发布136 浏览8 页13 次下载21.5 KB
  • 企业内部审计质量控制研究

    企业内部审计质量控制研究

    企业内部审计质量控制讨论院(系)别:经济管理学院专 业 班:会计 0702 班姓 名:李小娇学 号:20251304071指导老师:陈艳华2025 年...

    2025-09-20发布88 浏览21 页1 次下载83 KB
  • 企业内部审计制度范本

    企业内部审计制度范本

    企业内部审计制度范本第一章 总 则第一条 为加强公司内部管理和审计监督,有效控制风险,法律规范公司内部审计工作,充分发挥内部审计在...

    2025-09-20发布120 浏览10 页28 次下载18.56 KB
  • 企业内部审计的基本流程

    企业内部审计的基本流程

    内部审计实务:企业内部审计的基本流程“企业内部审计的目的是为企业增加价值并提高企业的运作效率,以服务管理、服务效益为出发点,实行系...

    2025-09-20发布80 浏览8 页11 次下载21.5 KB
  • 企业内部审计制度47809

    企业内部审计制度47809

    内部审计制度第一章 总 则第一条为加强股份有限公司(以下简称 公司)内部管理和审计监督,法律规范内部审计工作,维护公司的合法权益,...

    2025-09-20发布54 浏览6 页14 次下载32.5 KB
  • 企业内部审计制度范本

    企业内部审计制度范本

    企业内部审计制度范本第一章总则第一条为加强公司内部管理和审计监督,有效控制风险,法律规范公司内部审计工作,充分发挥内部审计在完善公司...

    2025-09-20发布173 浏览10 页14 次下载31 KB
  • 企业内部审计制度

    企业内部审计制度

    公司企业内部审计制度 第一章 总则第一条 为了法律规范本**集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根...

    2025-09-20发布85 浏览9 页11 次下载21.87 KB
  • 事业单位内部审计制度

    事业单位内部审计制度

    第一条:为了加强对省局直属事业单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,法律规范内部审计工作程序,提高内部审计质量,根据《...

    2025-09-19发布113 浏览7 页16 次下载20 KB
  • 上海内部审计导刊

    上海内部审计导刊

    上海内部审计上海内部审计导 刊导 刊2025年 第 25 期 ( 总 125期 ). 上海市内部审计师协会秘书处编辑 2025 年 11 月 6 ...

    2025-09-18发布101 浏览91 页28 次下载454 KB
  • 上市公司内部审计制度

    上市公司内部审计制度

    内部审计制度目 录一、 序言1、部门现承担职责和意义2、部门未来进展方向二、部门组织架构1、部门组织架构图2、关键岗位工作职责三、部门...

    2025-09-18发布109 浏览15 页30 次下载29.05 KB
  • 万科集团房地产内部审计手册范本

    万科集团房地产内部审计手册范本

    内部审计】 万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度...

    2025-09-18发布57 浏览19 页14 次下载40.5 KB
  • 万科集团房地产内部审计手册

    万科集团房地产内部审计手册

    内部审计】 万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下 ,依照国家有关法规和公司有关规章制...

    2025-09-18发布74 浏览20 页9 次下载41 KB
  • xxx医院院内部审计流程

    xxx医院院内部审计流程

    xxx 医院内部审计流程内部审计工作小组负责医院内部审计监督的实施审计内容财务收支,资产质量,医院对外签订的各种经济合同:财务内部控制...

    2025-09-17发布146 浏览2 页10 次下载23 KB
  • IS-01XX公司内部审计管理制度

    IS-01XX公司内部审计管理制度

    XX 公司内部审计管理制度公司名称:XX 公司批准人:XX 公司董事会批准依据:《XX 公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01)发布文号...

    2025-09-17发布192 浏览17 页1 次下载98 KB
  • 2025年进出口业务内部审计报告-20250509

    2025年进出口业务内部审计报告-20250509

    企业 2025 年度进出口业务内审报告企业名称:X XXX 有限公司 海关编号: XXXX 填报日期: 2025.04. 18 XXXXXX 有限公司审计报告...

    2025-09-17发布54 浏览7 页30 次下载107.5 KB
  • 集团内部审计制度

    集团内部审计制度

    集团有限公司内部审计制度(试行)第一章 总则 第一条 为建立健全内部审计制度,加强内部审计监督,充分发挥内部审计的职能作用,根据《...

    2025-09-17发布90 浏览8 页10 次下载20 KB
  • 浅谈内部控制与内部审计

    浅谈内部控制与内部审计

    浅谈内部控制与内部审计浅谈内部控制与内部审计 【摘要】内部审计和内部控制都同样来自企业内部,是一种根源上的、紧密联系的、互动的本质...

    2025-09-14发布98 浏览5 页11 次下载20 KB
  • 内部审计员职位说明书

    内部审计员职位说明书

    34  内部审计员职位说明书一、基本资料二、职位关系三、工作说明1.工作概要2.工作内容四、任职资格1.学历要求2.业务培训要求职业名...

    2025-09-12发布135 浏览2 页28 次下载31 KB
  • 关于金融企业内部审计风险管理的分析

    关于金融企业内部审计风险管理的分析

    关于金融企业内部审计风险管理的分析关于金融企业内部审计风险管理的分析 摘要:作为一种独立、客观的监督与评价活动,内部审计之于金融企...

    2025-09-12发布170 浏览4 页4 次下载18 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部