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标签“内部审计”的相关文档,共3004条
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    内部审计参加风险管理的动因及其运作探讨 1998 年,国际内部审计人员协会(IIA)从世界范围的不同角度对内部审计进行了讨论,发表了《内部...

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  • 内部审计制度范本

    内部审计制度范本

    内部审计制度范本》第一章 总 则第一条 为加强公司内部管理和审计监督,有效控制风险,法律规范公司内部审计工作,充分发挥内部审计在...

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  • 内部审计制度1---副本

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    内部审计制度1 总 则 1.1 为进一步法律规范承德宽广超市集团有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资...

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  • 内部审计与企业风险管理研究

    内部审计与企业风险管理研究

    内部审计与企业风险管理讨论维多利亚大学——-张瑛 内容提要: 随着近年来进展,世界经济的融合,金融危机的不断出现,企业加强风险管理将显...

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  • 共创集团内部审计制度

    共创集团内部审计制度

    共创实业集团内部审计制度世纪纵横(北京)管理咨询公司二零零七年七月目 录第一章 总 则...............................................

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    公路养路费征稽处内部审计经验材料 近年来,国家对公路交通建设加大投入力度,社会车辆不断增加,养路费征收额大幅度增长。为了保证养路费...

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  • 公司采购内部审计方案

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    XX 有限责任公司采购流程审计方案一、审计目的:根据集团公司的采购管理制度,对现阶段公司有限责任公司(以下简称“公司”)采购部门的采...

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  • 公司治理下内部审计的功能定位研究

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    【摘要】 现代公司治理环境下,内部审计在公司治理中的地位和作用已经得到业内公认,它与董事会、高管层、外部审计共同构成公司治理“四大...

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    序号项目工作目标与内容时间安排负责人与参加人1年度审计审核各企业年度经营情况、年度考核目标完成与预算执行情况2025 年 2—6 月傅 X...

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    广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度目 录第一章总则 1第一条释义 1第二条目的 1第三条范围 2第二章内部审计机构 2第四条执行...

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    公司内部审计制度及流程一、内部审计目的公司内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是独立、客观地监督、评价公司各部门财务收支及公司经...

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    公司企业内部审计制度 黑龙江**集团股份有限 第一章 总 则 第一条 为了法律规范本**集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,...

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