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个人转为非执业会员申请 01 内部审计 答案提交成功,共 100 题,做对 0 题,做错 100 题 以下是您本次答题情况: 一、单选题 1、审计结果沟通的内容不包括。a、审计概况 b、审计依据 c、审计发现 d、审计报告 【正确答案】 d【您的答案】 2、审计建议的特点不包括。a、针对性 b、可操作性 c、时效性 d、重要性 【正确答案】 d【您的答案】 3、审计抽样具备的基本特征不包括。 a、对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序 b、所有抽样单位都有被选取的机会 c、所有抽样单位都有被选取的机会 d、总体中的每笔业务金额均超过重要性水平 【正确答案】 d【您的答案】 4、内部控制存在的问题不包括。a、控制环境 b、风险评估与控制活动 c、内部审计 d、成本效益原则 【正确答案】 d【您的答案】 5、内部控制的原则不包括。a、全面性原则 b、重要性原则 c、合理性原则 d、成本效益原则 【正确答案】 c【您的答案】 6、内部控制审计按其范围分为全面内部控制审计和。a、专项内部控制审计 b、风险评估 c、内部监督 d、信息与沟 【正确答案】 a【您的答案】 7、绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和进行的审查和评价。a、效果性 b、正确性 c、合理性 d、重要性 【正确答案】 a【您的答案】 8、在计算机信息系统中其内部控制的变化主要表现不包括。a、内部控制的内容发生了变化 b、内部控制的方法发生了变化 c、部分内部控制程序化 d、数据处理错弊风险发生变化 【正确答案】 d【您的答案】 9、计算机信息系统环境对会计的影响,特别是内部控制的变化,使审计方法也产生了较大的变化。具体的测试方法不包括。a、不处理数据文件的实质性测试方法 b、处理实际数据文件的实质性测试方法 c、处理模拟数据文件的实质性测试方法 d、处理数据文件的实质性测试方法 【正确答案】 d【您的答案】 10、对信息技术一般性控制的审计应当考虑下列控制活动:信息安全管理、系统变更管理、系统开发和采购管理和。a、系统运行管理 b、授权与批准 c、职责分离 d、系统访问权限 【正确答案】 a【您的答案】 11、舞弊主体为标志区分为雇员舞弊和。a、管理层舞弊 b、侵占资产 c、舞弊性财务报告 d、损害组织经济利益的舞弊 【正确答案】 a【您的答案】 12、在内部审计基本准则中,对人员的要求不包括。a、对独立性的要求 b、对专业胜任...

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