x 区审计局 2025 年前三季度经济形势工作总结今年以来,x 区审计局在区委、区政府和上级审计部门的关心支持下,立足经济监督定位,依法履行审计监督职责,不断提升审计监督质效
现将 2025 年前三季度工作情况汇报如下:一、所做主要工作(一)审计项目情况2025 年我局审计计划安排 23 个项目,其中上级审计机关安排2 个,区本级和部门预算执行审计 3 个,领导干部经济责任审计(自然资源资产审计)4 个,财政财务收支审计 1 个,重点民生资金和项目专项审计(调查)2 个,政府投资审计 11 个
截至 9 月底,我局已完成 13 个审计项目,查出管理不规范问题金额 3222
76 万元,审减政府投资 1909
7 万元,发现问题115 个,提出审计建议 41 条,向区纪委监委移送问题线索 6 条
当前正在开展及下步需要进行的项目审计情况如下:1
已分别向区民政局、x 镇、x 街道 x 社区发出经济责任审计通知书,目前审计项目正在推进中,尚未结束现场审计
区经管站 2023 年至 2024 年财政财务收支情况审计正在进行中,尚未结束现场审计
目前我局正在实施的跟踪审计项目有 12 个,发现问题数量243 个,重点关注投资上亿的重大工程以及项目的投资决策、审批、招标投标、资金分配、工程结算等关键环节,切实提高财政资金使用效益
(二)审计整改情况一是受省审计厅的委托,对区法院和区检察院财务省级统管改革落实情况审计调查的整改情况进行了督查和指导
区法院和区检察院立行立改和分阶段的问题整改到位率 100%,持续整改的问题已正在推进并制定了具体计划和相关工作措施
通过督促整改,两院已上缴省财政 2289
73 万元,归还原渠道资金9
62 万元,调整账务 48
64 万元,退还当事人执行款 2520
15万元,完善制度 5 个,审计建议采纳 9 条
二是 2024 年立项的审计项