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区审计局2025年工作总结

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区审计局 2025 年工作总结2025 年,**市**区审计局在区委、区政府和上级审计机关的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,紧紧围绕全区经济社会发展大局,依法全面履行审计监督职责,以高质量审计监督护航**区经济社会高质量发展,各项工作取得显著成效。一、聚焦主责主业,财政审计监督效能实现新提升本年度,我局始终将财政审计作为审计工作的基石,着力深化预算执行和财政管理审计,推动财政资金提质增效,维护财经纪律的严肃性。(一)深化预算执行审计,保障财政运行规范有序。坚持审计监督全覆盖,对区级预算执行及其他财政收支情况进行了全面审计,重点关注财政资源统筹、预算编制与执行的规范性、重大政策资金的落地情况。全年共完成 35 个审计及专项审计调查项目,审计资金及资产总额达 85 亿元。审计工作揭示了部分单位预算执行不够严格、项目支出进度缓慢、非税收入管理不规范等问题。通过审计监督,我们向有关部门提出审计建议 112 条,促进被审计单位建立健全规章制度 21 项。审计期间,我们持续关注财政部门的自我监督机制,如财政部门通过预算一体化动态监控发现并处理了事中预警信息 232 条,纠正违规资金 8 笔,涉及金额 47 万元,我局对此类内部监控成效进行了核实与再监督,确保了财政风险的全程防范。(二)加强重点领域监督,提升财政资金使用效益。聚焦财政资金使用的绩效,我局对政府专项债券资金的管理使用情况、政府采购流程合规性等关键领域开展了专项审计。在专项债审计中,重点审查了项目合规性、资金拨付及时性及项目建设效益,发现个别项目存在资金闲置、投向变更不规范等问题,涉及资金约 2500万元,已督促相关单位加快项目进度,优化资金配置。在政府采购领域,审计抽查了 60 余项采购项目,发现并纠正了采购程序不合规、评审专家履职不到位等问题,促进了政府采购市场的公平竞争环境。同时,我局高度关注政府投资项目的成本控制,配合财政投资评审中心的工作,全年协助核减政府投资项目工程造价 2160 万元,有效节约了政府建设资金。(三)推动问题整改落实,审计成果转化成效显著。我局坚持揭示问题与推动解决问题并重,全年共查出管理不规范资金 6.8 亿元,违规使用资金 1850 万元。针对审计发现的问题,我局出具审计报告,依法下达审计决定书,并建立整改台账,实行销号管理。通过与区...

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