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公司合同自查自纠工作报告

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××公司合同自查自纠工作报告(2025 年 1 月 4 日)一、工作背景 根据集团《关于开展合同管理专项自查自纠的通知》(×集法〔2024〕18 号)及市国资委“合规管理强化年”要求,公司自 2024 年 10 月 8 日至 12 月 31 日,对 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间签订并仍在履行或可能产生争议的 1,847 份合同(不含劳动合同)进行了全面自查、交叉复查及整改闭环。现将有关情况报告如下:二、组织与实施 1. 领导机制:成立以董事长为组长、总法律顾问为副组长的“合同自查自纠领导小组”,下设办公室(挂靠法务部)。 2. 专业力量:抽调法务、财务、审计、业务、信息化等 32 人组成 6 个检查小组,外聘 2 名律所合伙人担任顾问。 3. 技术支撑:上线“合同风控模块”插件,对 oa-合同审批、用印、归档、付款 4 个节点自动抓取比对,实现 100% 电子筛查。 4. 方法步骤: (1) 梳理清单:通过 erp、nc、纸质台账三渠道比对,形成 1,847 份合同底单; (2) 风险初筛:设置 18 项关键词(“背靠背”“无限责任”“无争议付款”等),自动标红 362 份; (3) 人工复查:对红色及随机抽取 10% 共 542 份合同进行穿透式检查; (4) 整改闭环:出具《整改通知书》97 份,逐一明确责任人、措施、时限; (5) 建章立制:同步修订《合同管理办法》《授权审批清单》《合同示范文本库》。三、自查发现的主要问题 (一)合同订立阶段 1. 主体资格瑕疵 11 例:对方提供已注销营业执照仍签约,涉及金额 1,034 万元; 2. 授权签署不合规 23 例:项目经理无授权或超越授权,最大单笔 2,800 万元; 3. 倒签合同 38 份:实际履行时间早于签署时间 3 个月以上,集中在工程施工类。 (二)合同履行阶段 1. 变更未签补充协议 67 份:仅通过邮件或口头确认,增加价款 4,617 万元; 2. 逾期付款/交货 159 次:按合同约定已触发违约金 387 万元,账面仅计提 98 万元; 3. 质保金到期未回收 82 笔,余额 1,206 万元,最长逾期 4 年。 (三)合同归档与信息化 1. 纸质合同缺失 9 份; 2. 印章扫描件未加注“与原件一致”字样 134 份; 3. 系统中“合同状态”未同步更新 312 条,影响付款节点提示。 (四)重大/典型风险案例 1. ××供应商“背靠背”条款:约定“甲方收到业主款后再支付乙方”,未设最晚付款期限,账龄已 2 年,涉 1,...

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