财政局工程建设领域突出问题督促检查总结财政局工程建设领域突出问题督促检查总结根据彝治工办2号文件通知精神,财政局认真组织,部署安排了县直各单位,各乡镇人民政府对工程建设领域中资金管理和政府采购存在问题进行了排查,根据排查情况,于1月15日至22日,财政局又对有工程建设项目的单位进行了督查,对做账不规范、没有严格执行会计制度的单位进行了整改,现就督查情况总结如下:一、抽查单位:,,,、水利局、交通局、建设局、发改局
二、抽查情况1、取得的成效一是通过各乡镇,县直各单位的精心组织,按照财政要求排查的项目一一对照查找,对工程建设领域财务管理制度进行了完善,工程建设项目按《基本建设财务管理制度》执行,并设有专人管理,记账、核算
按基建科目分设账簿,做到款项记录清楚,项目工程款项明了
二是财政局对照有关法律法规和政策规定,认真查找工程建设中资金管理和物资采购关健环节和重点部位存在的不足,分析原因查找漏洞,针对存在的薄弱环节,从制度建设上提出有针对性的治理措施,确保排查工作取得实效
为下步整改工作打下了基础
2、存在问题一是结账不及时、致使会计账款反映不明了;二是没有本单位的工程项目资金及政府采购管理办法;三是县直项目建设单位对乡镇所拨建设项目款支出报账不及时,只拨不结,致使有的乡镇项目支出难以按时结账,长期摆预付款(应收款);四是有少数单位没有按照《基本建设财务管理制度》设置账簿,规范记账科目;五是各单位对有无超概预算项目没有认真对照排查;六是会计档案管理不够规范
七是由于时间紧财政局对有关项目竣工决算,有无超概预算等没有一一对照检查,撑握情况不够全面
三、督促整改初步情况第1页共3页坚持集中治理与加强日常监管工作相结合,工程建设项目物资采购监管薄弱、资金使用管理混乱以及严重超概算等突出问题,规范物资采购活动,促进工程建设资金规范、高效、安全、廉洁使用,并结合业务发展需要,不断完善制