茂名站前街道办事处XX年部门决算XX市站前街道办事处20XX年部门决算基本情况说明第一部分XX市站前街道办事处概况(一)部门主要职责XX市站前街道办事处为XX县区人民政府属下的行政机关部门,内设机构:党政办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室、综治维稳信访办公室、行政综合执法办公室。主要职能:一是宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全街党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。二是制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。三是维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。四是履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。五是办理上级党委、政府交办的其他事项。(二)、机构设置按照部门决算编报要求,纳入XX市站前街道办事处20XX年部门决算编报范围的单位共4个,包括街道办本级和下属3个预算单位(司法所、文化站、劳动保障所)。第二部分XX市站前街道办事处20XX年部门决算情况说明一、20XX年度收入决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。(一)年度收入总体情况XX市站前街道办事处20XX年总收入788.71万元,其中,本年收入788.71万元。具体情况如下:1.财政拨款收入788.71万元,比上年决算数增加498.87万元,增长173%。主要原因:工资薪酬和住房公积金等政策调第1页共7页整变化。2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降)0%。主要原因:与上年保持不变。3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:与上年保持不变。4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:与上年保持不变。5.其他收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因。与上年保持不变。(二)年度支出总体情况XX市站前街道办事处20XX年支出788.71万元,其中本年支出788.71万元,具体情况如下:1.一般公共服务(类)支出626.49万元,主要用于人员经费和公用经费,比上年决算数增加455.66万元,增长267%,主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。2.公共安全支出25.39万元,主要用于司法事务,比上年决算数增加10.36万元,增长68.93%,主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策调整变化。3.文化体育与传媒支出19.94万元,主要用于文化管理事务,比上年决算数增加4.31万元,增长27.58%,主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。4.社会保障和就业支出81.35万元,主要用于退休费及人力资源和社会保障管理事务,比上年决算数增加14.29万元,增长21.31%,主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。5.医疗卫生与计划生育支出35.54万元,主要用于文化管理事务,比上年决算数增加14.25万元,增长66.94%,主要原因是计划生育管理事务增加。二、20XX年度财政拨款收入支出总表说明(一)20XX年度财政拨款收入说明XX市站前街道办事处20XX年度财政拨款收入合计788.71万元。其中:一般公共预算拨款收入788.71万元,比年初预算数增加93.51万元,增长13.45%,主要原因是工资薪酬和住房第2页共7页公积金等政策变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是与上年不变。分功能科目来看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出626.49万元,主要用于人员经费和公用经费;公共安全(类)司法(款)支出25.39万元,主要用于司法事务;文化体育与传媒(类)文化(款)支出19.94万元,主要用于文化管理事务;社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务及行政事业单位退休(款)支出81.35万元,主要用于退休费及人力资源和社会保障管理事务;医疗卫生与计划生育支出35.54万元,主要用于文化管理事务。三、20XX年度...