县审计局XX年上半年全面深化改革工作总结一、机构履职运行情况一是强化组织领导
为进一步加强我局全面深化改革工作的协调和统筹,及时调整完善了由局党组书记、局长为组长,班子成员为副组长,各股室负责人为成员的全面深化改革领导小组,领导小组下设办公室,负责处理全面深化改革日常事务工作
二是强化工作部署
20XX年上半年,我局共2次召开局党组会议,专题学习县委关于“改革创新年”活动工作要求、研究部署完善审计监督体系、健全政府购买社会审计服务机制和内部审计机制、推进审计信息化建设等审计深化改革工作重点事项,提高了审计干部推动深化改革工作责任意识,凝聚了工作合力
三是强化后勤保障
明确了全面深化改革专项工作分管负责领导(局党组成员、总审计师**)和信息员(局法制股负责人**)
同时,为全力支持全局深化改革工作,确定了由局法制股为全面深化改革领导小组办公室,并提供了专门办公场所和必备办公设施,为局机关深化改革工作顺利推进提供了必要的条件
二、改革整体工作推进情况(一)着力构建全过程的审计监督体系
逐步把全部审计对象纳入中长期审计监督规划,积极构建以财政财务、政府投资和经济责任为主的三大审计体系,推进审计监督“全覆盖”
一是突出开展财政审计监督
紧扣财政资金的分配、使用、管理和绩效等环节,对20XX年度县级财政预算执行、地税收入征管等重点部门、重点资金进行了审计,密切关注和分析预算分配、资金拨付的合规性、财政支出结构的合理性和资金管理使用的效益性,揭示和反映了国有资本经营预算收入不实、财政支出不完整等财政资金运行过程中存在的主要问题,为持续深化全县财税体制改革进程提供了审计力量
二是强力实施经济责任审计
根据《**县领导干部经济责任审计工作规划(20XX-20XX)》,进一步加强和改进对党政领导干部行使权力的制约监督,深化经济责任审计内容,将经济责任审计更加客观准确地聚焦领导干部承担的推进依