第1页共6页编号:_____审计局财务上半年的工作总结学校:_________教师:_____________年___月___日(此文内容仅供参考,可自行修改)审计局财务上半年的工作总结一、突出重点,全面履行审计监督职责截止6月底,共完成审计单位(项目)15个,完成年计划任务27个的56%
其中:抗震救灾款物专项审计项目1个,预算执行审计单位7个,经济责任审计单位4个,企业审计单位2个,固定资产投资审计调查项目1个
审计(调查)查出违规金额1290万元,损失浪费金额109万元,管理不法律规范金额5319万元
应上交财政金额1万元,已上交财政金额1万元,应调账处理金额1287万元
出具审计报告和报送审计调查报告15篇,提交信息简报87篇,被州以上采纳信息简报58篇
审计移交案件1件
(一)加强监督、法律规范管理,预算执行审计工作成效明显以完善部门预算管理,法律规范财政资金分配和税收管理,推动各项财政制度改革,促进提高财政资金的使用效益为重点,深化对重点领域、重点部门、重点资金的审计
对县财政局、地税局、国库*县支库、县文体局、县民政局、县交通局、县农业局等7单位的预算执行情况进行了延伸审计
审计查出违规金额1287万元,损失浪费金额22万元,管理不法律规范金额302万元
向县财政局及延伸审计单位提出了审计意见和建议
通过审计,促进各部门改进了管理,预算执行更加法律规范,资金使用更加有效
(二)积极稳妥、提高质量,经济责任审计工作稳步进行经县经济责任审计工作联席会议讨论决定,共安排经济责任审计单位12个,目前已完成4个
审计查出违规金额3万元,损失浪费金额73万元,管理不法律规范金额4837万元
通过审计,揭露财政财务收支方面存在的挤占挪用专项资金、乱收费和私设“小金库”;固定资产管理、核算不法律规范;对工程投资缺乏科学论证,导致决策失误,造成较大损失,使用效益不高等违纪违规问