第1页共5页【仅供参考】公司财务审计部工作及明年工作思路部门:_________姓名:_____________年___月___日(此文内容仅供参考,可自行修改)公司财务审计部工作及明年工作思路一、主要工作目标完成情况(一)财务审计部主要目标完成情况,财务审计部深化探究工作新思路、新方法,充分调动部门人员的工作积极性,在发挥内部审计职能作用的同时,促进了公司财务法律规范化管理
全年开展审计工作14项,其中专项审计2项,离任审计10项,后续审计1项,效绩考核审计1项(涉及高管40名,出具指标602个
通过努力,全年实现了对17家公司财务管理工作的审计,覆盖率达到90%
(二)团队建设工作,财务审计部引进新人4名,在项目实施中实行新、老搭配组合,大胆启用年轻人负责相关项目,加快新人的成长及胜任能力的培育,目前3人已经能够承担项目负责人工作
同时,沿用日常项目培训和集中培训两种方式,组织部门内部培训9项,共计50课时,包括内审工作经验的分享及内审知识的学习等,明确工作重点,探讨审计方法,提高财务审计人员的专业素养
(三)法律规范化建设工作1、制定后续审计办法,为审计工作的开展建立标准为法律规范后续审计工作,提高审计发觉问题整改的质量和效果,保证审计成果的利用,财务审计部于起草编制了《后续审计实施办法》,并通过了执委会审批,实现后续审计工作的制度化、法律规范化
2、执行《财务审计工作法律规范》,修订审计程序,促进审计工作程序化、标准化,财务审计部根据财务基础专项检查工作,对财务基础审计程序进行四次修订,对出纳、会计等不同岗位共梳理出审计程序90条;其次,依据《财务审计工作法律规范》,对主要的审计档案资料格式进行了法律规范,要求审计人员对审计项目从立项到案卷终结严格保存相关资料,做到有据可查,沉淀审计经验和方法,降低审计风险
(四)费用预算控制第2页共5页费用预算及资产预算执行总体情