县审计局工作报告20xx年,我们在县委、县政府和市审计局的正确领导和支持下,把履行审计职责与促进实现“十二五”规划目标紧密结合起来,认真贯彻落实全国和省市审计工作会议精神,紧紧围绕县委、政府工作中心,始终坚持以科学发展观为指导,坚持“全面审计、突出重点”的工作方针,迎难而上,开拓进取,积极开展审计监督工作,不断加强审计质量控制,各项工作都取得了较好成效
现将一年来的工作总结如下:一、审计业务工作开展情况截止20xx年9月底共完成审计项目33个,查出各类违纪违规金额3781
77万元,纠正管理不规范金额274
1万元,应上交财政金额26
1万元,已上交财政金额26
1万元,审减工程决算额318
5万元,提出审计建议35条,上报审计信息21篇
(一)县本级财政预算执行审计根据《中华人民共和国审计法》和《XX省预算执行情况审计监督实施办法》的规定,针对财政审计大格局这一重大命题,完成了2011年预算执行审计,坚持“财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里”的工作方针,做到本级财政预算审计与延伸审计相结合,注重支出审计向预算编制和资金使用效益延伸,制止挥霍款物、铺张浪费等问题,促进降低行政运行成本,继续积极探索“财政审计大格局”,并做好二、三级财政财务收支延伸审计工作,着力关注财政资金的使用绩效
查出各类违规违纪金额1621万元,针对审计中发现的问题提出了完善预算管理,增强预算的科学性和约束力、营造工作合力,强化审计整改等加强和改进预算管理的建议
(二)乡财政决算审计
按照乡镇财政决算三年轮审一次的总体要求
今年完成了红土梁镇、甲石河乡、下马圈乡、大营盘乡4个乡镇2011年度财政收支决算及税收征收管理情况的审计
通过审计发现挪用专项资金、大额提现和超限额使用现金我、支出票据不规范等违规违纪金额485
55万元,针对发现的问题提出了加强对专项资金的使用管理,经常性的进行监督检查,防止挤占