第1页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共11页一、序言为了进一步各分店的进出货管理,使各分店的进出货管理规范化、制度化、标准化、统一化
公司收货部编写了这本进出货管理手册,帮助大家共同提高进出货管理水平,使公司进出货管理真正实现“”四化要求
二、部门组织结构体系及人力配备人力配备:总部营运总监、分店收货索赔主管、收货员、索赔员、仓库管理员
三、部门工作职能1、商品验收管理1
1负责收集、宣传、贯彻与执行国家商品质量、标识、计量信息等;1
2负责制定公司商品质量管理的各项细则、规定及各种标志的识别;1
3负责组织员工质量知识培训工作,为相关部门提供质量管理方面的业务支持;1
4负责公司所有商品进、出货验收管理工作;1
5负责制定及规范公司商品质量进、出货验收制度及规定;1
6负责对分店商品质量验收的执行情况进行监督指导
四、部门业务操作原则1、收货部的任务加快商品流转,消除和减少商店财产和利润损失
2、收货部操作总则严格把关、高效验收、精确库存、严控损耗即:收货作业高效运行、专业验收、票据审核严格准确、数据录入精确无误、库存控制实时清点核查、控制损耗及索赔、出清
3、收货部操作原则3
1严格执行公司的统一验收标准,并对所验收商品的数量、质量、保质期进行负责;3
2严格遵照商品订单进行商品验收并如实填写验收数量;严厉禁止多收少收的现象发生;验收货时如遇特殊情况须报公司总部业务部门,由业务部进行确认是否追加订单,否则拒收送货商品或退回其供应商;3
3有问题的商品不得进行验收,只能暂存收货区;3
4商品采购订单在有效期内只能使用一次,不得重复使用或分次使用3
5商品在收货部验收完毕后,应根据订单号打出验收单,加盖收货专用章后,将结算联交付供应商留存,会计联交付给财务留存,仓库联由店收货办存根(采购通过电脑可查询收货信息)4、收货部员工