工业区监察审计工作总结报告20xx年,在xx工业区党工委的领导下,监察审计室始终贯彻《审计法》和国家相关法律法规的规定,严格履行工作职责,以服务为宗旨,以提高审计和监督质量为主线,以大力倡导“公平、公正”为原则,以强化内部管理为手段,依章办事、狠抓落实
同时,加大督导和跟踪检查力度,严肃执纪,防范风险隐患,与各部门密切协作,为工业区的稳健经营发展尽己所能
现将20xx年度的工作情况汇报如下:一、财务审计工作方面(一)加强专业知识和法规条例的学习在结合工业区自身实际情况的前提下,为了提高内审工作的专业技能知识,掌握新制定的法规、条例等规定,今年我们对财务内审人员做了必要的学习培训工作
主要包括新旧准则关于长期股权投资的差异、“营改增”税收政策解析、颁布的新《xx市审计条例》培训讲座和中央八项规定的专题学习等
通过这样的培训学习,使得内审人员在专业基本知识和专业技能方面得到了一定的充实和提高,并且在结合当前政治形势下,做到了与时俱进的要求
(二)规范内审项目工作根据新颁布的《xx市审计条例》,以及莘庄工业区制定和已修订的《xx市莘庄工业区所属企事业单位领导干部经济责任审计实施办法》、《莘庄工业区内部审计工作暂行规定》,对审计范围、职责等各方面内容进行了进一步明确,落实审计工作标准化、制度化和程序化的管理
按照这一工作思路,年内已开展审计项目11项(包括经济责任审计2项,专项审计3项,财务收支审计6项),目前已完成报告的项目有8项(包括经济责任审计2项,专项审计3项,财务收支审计3项)
具体内容是:1
根据管委会、组织人事部、纪工委委托和年度计划的安排,年内已对上海莘闵高新技术开发有限公司、上海颛元置业有限公司2家单位负责人进行离任经济责任审计,此项审计涵第1页共4页盖范围较广,主要内容有:企业资产、负债、损益的真实性;国有资产的安全、完整和保值增值情况;对外投资和资产处置情况;