2024年审计协会工作安排意见与2024年审计单位法制普及工作计划范文汇编2024年审计协会工作安排意见一、XX年我市内审工作回顾(一)内审机构和人员情况截止XX年12月31日止,全市内审机构从成立初期88个巳进展到今日的107个,其中设专职内审机构12个,专职审计人员46人,其余全部为兼职机构,兼职内审人员约460余人
大专以上文化程度占90%以上,有相关中级以上职称的约70人
(二)四年来内审工作开展情况市内部审计协会建会四年来,据不完全统计共完成以下内部审计工作(截至XX年11月30日)
共完成内审项目2370个,其中:财务收支审224个,占完成项目的9
47%;经济责任审计124个,占完成项目的5
26%;基本建设投资审计(含政府投资评审项目)1456个,其中政府投资评审项目105个,占完成项目的70
02%;绩效审计122个,占完成项目的0
93%;专项审计147个,占完成项目的6
24%,内控审计132个,占完成项目的5
60%,其他审计项目60个,占完成项目的2
54%,审计总金额4988280万元,共查处和纠正了各类违规违纪资金3891992万元(其中工程核减和投资评审核减资金969534万元),被单位和领导采纳的意见和建议1118条
从完成项目结构上分析,我市内审工作已经逐步走出以财务收支审计为主要内容的圈子,内审业务工作已朝着多元化方向进展,各会员单位己把防范和化解风险方面的审计摆到重要位置,进展趋势是好的
(三)继续抓好内审人员的基础理论培训和内审业务指导工作
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XX年市内审协会分别深化到市林业绿化局、农委、市一医、小河区贵合建设投资公司等会员单位,就内部审计法律规范进行宣讲,对内审业务开展进行实地指导和培训
取得了较好的效果,为推动我市内部审计工作,提高内部管理水平起到了促进作用
为了促进我市内部审计工作更加法律规范有序开展,同时确