审计局XX年审计工作总结7篇文秘网是专业的范文写作网站,每日更新大量热点文章。同时,我们有一支专业的写作团队,为客户提供高质量的原创文章定制服务。如果下面的范文没有合适的,您可以通过企业qq:4000121855或者写作电话:400-012-1855联系我们,我们将为您提供最优质的一对一服务【篇一】我局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,全面贯彻党的十九会议精神和全国、全省和全市审计工作会议精神,围绕县委县政府工作中心,依法全面履行审计监督职责。现将我局2018年来工作情况和2019年工作打算报告如下:截止2018年10月底共完成财政财务及专项审计项目34个,审计处理上缴款155万元,经审计减少财政补贴216万元,归还原渠道资金365万元,审计后挽回损失528万元,审计报告被县领导批示的10件,审计建议被采纳16条,移交案件线索15件。截至2018年10月底工程审计我局完成标审23个,送审金额5702万元,核减金额489万元,核减比例8.59%,完成项目结算审计48个,送审金额14771万元,核减金额1090万元,核减比例7.38%。1、预算执行审计及财务收支审计方面。①财政预算执行审计方面。按照县政府计划要求,我们对县财政局、县地税局、县机关事务管理局、县林业局、县交通运输局、县环保局、县粮食局、县物资总公司、县城管局、县发改委、县市场和质量监督管理局等11个县级部门(单位)2016年度预算执行和决算草案情况进行审计,同时对下属单位和部分专项资金进行延伸审计。重点关注县级部门及所属单位预算执行、决算草案编制,财政专项收入,财政支出结构、存量资金使用,县级部门资金和财务管理、专项资金分配和使用情况,执行政府采购制度情况;围绕中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,加强“三公经费”、会议费、培训费的管理使用和楼堂馆所建设等方面审计,检查行政事业编制管第1页共34页控、公款支出公务消费、公车改革、奢华建设装修、“吃空饷”和“小金库”治理及有关规定的执行和清理情况。。从审计情况看,11个部门和单位均完成年初收支预算,并略有结余。部门预算的执行力与约束力有所增强,预算管理水平有所提高,违纪违规问题得到抑制。但预算执行和预算管理中也存在一些问题,此次审计发现部门单位存在的问题金额1278.69万元,其中:管理不规范资金128.49万元,违规资金430.22万元。主要有部分单位仍漏交税收和政府性基金等,未认真执政府采购规定,部分单位专项资金仍专款不专用,以弥补经费不足、部分单位招待费支出过大、部分单位仍违规发放钱物、部分单位仍使用不合规票据报账。②行政事业财务收支审计方面。结合县政府批准的年初安排,对3行政事业个单位进行了财务收支审计。在审计中,一方面严格执法,严肃查处违反国家财经法规行为,如有的单位违反八项规定超标准发放福利经审计后得到了整改;另一方面注重服务,根据被审计单位的实际情况,从规范管理制度入手,提出操作性强的审计意见和建议,如帮助医保局、农医局建立内部管理制度,防范医保资金被侵占等,从而为被审计单位提高了财务管理水平,取得了较好的审计效果。2、投资项目审计方面。截至2018年10月底工程审计我局完成标审23个,送审金额5702万元,核减金额489万元,核减比例8.59%,完成项目结算审计48个,送审金额14771万元,核减金额1090万元,核减比例7.38%。进一步规范政府工程投资审计行为和职责,自今年4月起,我局审计人员均不参与预算审核、现场核实、竣工验收、征地拆迁和工程会议及材料定价咨询等具体的建设管理工作。目前正在实践操作之中,待政府下文进一步明确。同时,会同财政、监察等部门单位对县城市重点建设工程项目进行了跟踪审计,通过工程审计,防止了多付、错付、早付工程款及挤占挪用专项资金等现象,进一步规范了重点项目建设资金管理,节约了政府投资,提高了政府资金的使用效益。3、专项审计方面。2018年4月至6月历时两个多月出动全局力量参加了省市安排的XX县区财政惠农补贴“一卡通”资金第2页共34页和村级使用的涉农财政资金资金审计。从审计情况来看,一是保质保量按进度完成了此次审计任务;二是通过审计揭露了一些侵害群众的案件和事项,并及时移送有关部门处理...