审计局XX年工作总结一、认真履行职能,扎实推进审计业务工作(一)全力做好县级财政预算执行情况和其他财政财务收支情况审计
x至x月份我局开展了15个县直预算执行部门、8个乡镇的预算执行情况和财政财务收支情况审计,x月份开始开展201x年度县级财政预算执行审计工作
在对县级财政预算执行情况审计中,我局重点审查部门预算编制是否完整、科学,预算执行是否严格,财政收入是否真实,预算外资金是否执行收支两条线管理等,分析国有资产投资或其他投资收益情况,政府债务规模、构成和偿债能力等,同时,延伸审计部分预算执行单位201x年度预算执行情况
从审计情况看,我县预算执行总的情况是好的,但也存在预算编制不够科学、乱收费、挤占挪用专项资金、引税垫税、招待费控制不严等问题
目前,审计报告正在撰写中
(二)稳步推进经济责任审计工作
在县领导干部经济责任领导小组的领导下,按照市审计局XX县区委组织部的委托,今年x至x月份,我局整合全局审计力量,组成2个审计组,完成了5位提拔、调任领导干部的任期经济责任审计
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审计客观地评价了领导干部贯彻执行国家法律法规、促进各项事业科学发展、内部管理制度制定、重大经济决策情况、预算执行和其他财务收支等方面情况,揭露了相关部门存在的乱收费、挤占挪用专项资金、招待费超标等问题,针对查出的问题作出了处理,并提出了整改意见和措施
(三)扎实开展政府投资审计工作
固定资产投资审计工作是我局工作的重点之一,只有3个人的基建审计中心承担了全县的投资审计工作任务,项目多,人员少,任务重,压力大
审计过程中,审计组人员会同建设单位、施工单位有关工程人员对照图纸,核对子目;实地察看测量、核实工作量;走访市场,了解材料价格;确保国家建设资金落到实处,发挥效益,降低建设项目成本,有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象
第1页共2页(四)配合协助专项审计