版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A0编制审核批准1
0目的对与质量管理体系有关的文件进行控制,确保在各有关场所使用文件的有效版本
0适用范围适用于质量管理体系有关的文件的控制
1公司董事长负责公司质量手册的批准
2管理者代表负责公司程序文件的批准
3办公室负责质量体系文件和外来文件的管理
0工作程序4
1质量体系文件控制4
1质量体系文件的编制与审批4
1质量手册由管理者代表组织有关人员编写,管理者代表审核,董事长批准
2程序文件由各部门负责人编写,厂长审核,由管理者代表批准后执行
3各类工作文件由各部门负责人编写,厂长审核,管理者代表批准后方可实施
工作文件要求准确、可行、符合相关标准
2文件的定期评审4
1质量手册由管理者代表负责评审,第一年内每半年评审一次,从第二年起每一年评审一次
2程序文件、工作文件由管理者代表负责组织每年评审一次
3若有特殊情况(如:公司的组织机构有重大变化、经营范围有重大变化)应及时对各类文件进行评审,必要时应予以更新
更新后的文件由相应的授权人员再次批准
3文件的更改4
1在执行过程中或在评审时发现文件不适当,可以对文件随时进行修改
当更改文件涉及到其他相关部门时,须与该部门进行讨论,必要时,由相关部门予以协调后更改相关文件,并填写《文件更改记录》
文件更改后的审批,必须按照本程序4
1条款进行,经批准后方可执行
2各类文件的更改由其发放的管理部门执行登记、换页、增页或减页等具体工作,且必须保证所有该文件的持有部门都得到及时有效的更改
4文件版本更换4
1质量手册累计更换十五页以上(每次更改几处不限)或每次更改体系要素占50%以上,手册必须换版