县审计局工作总结报告20xx年,我局在县委、县政府的领导下,在上级审计机关的指导下,按照全县经济工作会议要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督工作,取得较好成绩
至12月中旬,共完成审计项38个,审计资金11232
82万元,审减金额为549
19万元,查出违规行为金额1804
98万元,审计处理应上交财政资金21
3万元,应自行纠正金额930
64万元,为国家节约了资金,为全县经济的保驾护航起到了促进作用
一、年初审计计划完成情况年初计划的五项审计内容(市局通知:调减地方金融审计,调增地方债务审计)已全部完成:(一)同级财政审计对本级财政预算执行和其他财政财务收支审计
对县财政局及相关单位进行了审计,审计工作已经完成
发现向非预算国有企业拔付款项718
58万元、隐瞒预算收入930
64万元、县国有公司代有关单位购置5辆小汽车145
92万元、挤占成本9
85万元等问题
延伸审计计生局和工贸局的部门预算执行、对扶持发展小微型企业财政补助资金使用情况,对财政预算执行审计中,发现部门预算对收入预算未作安排、截留预算收入、挪用专项资金、扶持的部分微小企业经营生产存在问题等
针对存在的问题提出审计意见,并责成整改
通过审计,加强了财政监督和税收征管,深化财政改革,强化支出管理,合理调整支出结构,确保重点支出,加强财源建设,完善政府采购制度等起到了较好的促进作用;(二)专项资金审计1
城镇保障性安居工程跟踪审计
为摸清保障性住房工程规模、资金管理和使用情况,检查政策落实情况和实施效果,揭示存在的困难和问题,提出完善制度,规范管理的建议,推动保障性住房体系不断完善
根据审计厅的统一部署,开展了保障性住房项目工程的跟踪审计与审计调查,查出在实施保障性住房项目工程中政策落实及资金管理方面存在一些不足和问第1页共7页题,及时向政府提出了建设性的审计建议;