秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊
工具名财务成本分析报告检索编码CM050759页码5-1财务成本分析报告今年,我公司根据集团加强成本控制的统一部署,采取各种措施强化内部管理,增收节支
半年来,通过增产增收措施,在提高劳动生产率、加速资金周转、增加盈利方面取得了较好效果
根据我公司的具体情况,现将生产、利润、成本三方面的经济活动进行初步分析
一、经济指标完成概况1
工业总产值:完成53
74万美元,为年计划的53
7%,比上年同期增长15
产品产量:甲产品完成1190
84单量(标准套),为年计划的47
6%,比上年同期增产4
46%;乙产品完成917件,为年计划的44
1%,比上年同期增产16
7%;丁产品完成155副,为年计划的77
5%,比上年同期增长307
全员劳动生产率:为16
28美元/人,比去年同期提高10
产品销售收入:实现52
27万美元,占工业总产值的97
26%,比上年同期上升33
利润:(1)实现利润总额4
57万美元,为年计划的57
13%,比上年同期增长18
(2)应缴利税2
52万美元,为年计划的63%,其中应缴所得税2
21万美元(已按期缴纳);资金占用费0
25万美元,已全部按期缴纳
应缴上年利润0
15万美元,已全部按期缴纳
(3)企业留利2
55万美元,比上年全年实际所得增长55
9%,其中,分配上年超收尾数0
工具名财务成本分析报告范本检索编码CM050759页码5-26
成本:全部商品总成本45
19万美元,比上年同期上升17
4%;百元产值成本84
07美元,比上年同期上升1
资金:定额流动资金周转天数148
4天,比计划加速11
6%,比上年同期加速28
百元产值占用金额流动资金40
08元,比上年同期下降8
定额流动资金平均占用金额43