高新技术企业认定申请专项审计档案索引客户名称会计期间CF-A∣∣综合类工作底稿CF-B∣∣进一步审计程序工作底稿Ⅰ∣∣控制与审核CF-0∣∣控制测试Ⅱ∣∣审计完成CF-1∣∣实质性测试工作底稿Ⅲ∣∣初步业务活动Ⅳ∣∣风险评估Ⅴ∣∣特定项目Ⅵ∣∣重大事项审计项目小组成员一览表姓名职别简签[注]若本一览表不够用,应将审计项目组成员名单另纸备忘;标“*”者为项目负责人
客户签名日期项目综合类工作底稿索引表编制索引号CF-A会计期间复核页次1索引号适用否工作底稿索引号适用否工作底稿Ⅰ
控制与审核Ⅳ
风险评估A1∣∣文件流转记录表D0∣∣风险评估程序汇总表A2∣∣报告书修订审批表D1∣∣总体审计策略A3∣∣复核及批准汇总表D2∣∣了解被审计单位及其环境Ⅱ
审计完成D3∣∣了解被审计单位内部控制B0∣∣业务完成阶段审计程序表B1∣∣专项审计报告(定稿)D4∣∣风险评估结果B2∣∣调整分录(含重分类)汇总表B3∣∣未更正错报汇总表Ⅴ
特定项目B4∣∣评价识别出的错报E1∣∣舞弊风险评估与应对B5∣∣专项审计报告(初稿)E2∣∣关联方及关联方交易B6∣∣研究开发费用结构明细表B7∣∣高新技术产品(服务)收入汇总表Ⅵ
重大事项B8∣∣与治理层的沟通F1∣∣已审财务报表审阅B9∣∣专业意见分歧解决表F2∣∣考虑内部审计工作B10B11∣∣∣∣重大事项概要汇总表重大风险事项报告F3∣∣利用专家的工作B12∣∣管理层声明书B13∣∣审计总结Ⅶ
初步业务活动G1∣∣审计档案整理核对问卷C0∣∣初步业务活动程序表G2∣∣审计标识C1C2∣∣∣∣业务承接评价表业务保持评价表∣√∣适用C3∣∣业务约定书∣×∣不适用索引号A1页次1XX会计师事务所(特殊普通合伙)文件流转记录表委托单位被审计单位(部门)文件标题高新技术企业认定专项审计发文部门项目类别文件编号XX会审[201]号项目受理号项目负责人联