市审计工作总结报告20xx年,是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是审计机关的而立之年,全市审计机关坚持以科学发展观统领审计工作,紧紧围绕市委、市政府“打造株洲发展升级版”工作目标,认真履行审计监督职责,创造性地开展审计工作,截至11月底,全市审计机关共完成审计和审计调查项目186个,查出各类违规金额9
11亿元,管理不规范金额27
40亿元,调账处理金额16
8亿元,处理上缴财政资金和向税务部门清缴资金1
3亿元,提出审计建议345条,被采纳159条,推动被审计单位建立健全规章制度6例
(其中:市局完成审计和审计调查项目49个,查出各类违规金额5
09亿元,处理上缴财政资金600
27万元,向税务部门清缴资金1392
)一、围绕中心,不断推进20xx年审计工作
进一步加强全市政府债务审计,防范风险保“质”
根据审计署、省审计厅的统一安排,我们按照“见人、见账、见物,逐笔、逐项”的原则,对全市政府性债务进行了全面审计
审计发现政府性债务在举借、管理和使用方面还不够严格和规范,尤其是债务规模不断扩大,增幅明显,结构不合理,偿债压力仍比较重
根据审计认定,截至20xx年6月底,9个县市区政府性债务余额为216
71亿元,20xx年底9个县市区政府性债务余额188
77亿元,比20xx年底80
94亿元分别增长了167
74%和133
进一步加强政府全口径预决算审计,完善思路创“新”
我们按照党的十八大提出的“加强对政府全口径预算决算的审查和监督”的要求,不断完善财政审计思路,将所有政府性资金纳入审计监督的视野,市局对市财政局、地税局、发改委等12个部门的2012年度预算执行和其他财务收支情况进行审计
审计整改意见充分被采纳,如市政府拟出台《政府投资建设项目管理办法》、《xx市人民政府关于进一步加强财政管理的有关规定》等,市国土局、市住房公积金管理