财务审计部经理职务说明书岗位名称财务审计部经理岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务总监职系直接下级总帐和报表会计、成本会计、材料会计、销售会计、管理会计、内部审计、出纳、资金管理、分厂成本统计工资等级所辖人员11人岗位分析日期2003-12-18本职:负责建立科学、有效的财务管理体系和内部控制制度,统筹安排会计核算、财务管理及内部审计的各项事宜,促进财务资源和财务状况最优化,保证资产的安全完整职责与工作任务:职责一职责表述:负责组织拟定公司会计制度、各项资产管理制度和内部控制制度工作时间百分比:10%工作任务根据国家会计政策法规,制定本公司的会计制度、财务管理制度和内部控制制度频次:制定各项资产管理制度,协助、督促各资产管理部门制订具体的资产管理细则频次:按内部控制制度的要求,合理分配有关部门在资产管理上的权限和责任,实行不相容职务分离频次:拟定的价格管理制度,组织相关业务的价格审定,协调内部结算价格并检查执行情况频次:职责二职责表述:负责组织本公司会计核算工作工作时间百分比:20%工作任务设置各个会计工作岗位,进行合理分工,明确内部财务核算流程,划分各岗位工作职责,建立良好的会计工作秩序,有效地进行会计核算频次:组织现金及银行存款的收付业务和转账业务频次:组织审核和编制会计凭证,组织填写编制各类会计帐薄,保证各类会计资料真实、合法和完整频次:组织成本核算,加强成本管理组织频次:组织会计档案的保管频次:组织编制公司财务报表,组织财务决算工作频次:组织定期检查库存现金,控制库存现金额度,保证帐实相符频次:审核公司的各项费用支出频次:职责三职责表述:组织制定年度财务收支计划,编制财务预算,并协助分管领导监控预算的执行情况工作时间百分比:10%工作任务协助分管领导做好公司的财务预测,组织编制预算指导原则频次:拟定年度财务收支计划,编制财务预算,分解落实年度计划指标频