审计取证记录被审计单位所在底稿索引号审计事项**承包项目总页/第页审计查证的事实:审计人员:审计组长:年月日年月日被审计单位意见:签字(盖章):年月日附件:张内部审计工作底稿总页/第页单位名称编制日期年月日审计科目期间或截止日期组长审核日期审计结论:复核人意见:审计谈话记录总页/第页被访人姓名职务工作单位谈话时间谈话地点被访人谈话人年月日年月日询证函编号:___________致:___________________________我司审计监察部对我司进行财务收支审计,按照中国内部审计准则的要求,应当询证我司与贵公司的往来账项等事项
下列信息出自我司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符项目如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料
回函请直接寄至广东南粤物流股份有限公司审计监察部
回函地址:广州市机场路1735号南粤物流大厦602室邮编:510410电话:传真:020-22353954联系人:1、贵公司与本公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期贵公司欠欠贵公司备注2、其他事项
本函仅为复核账目之用
若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼
(公司盖章)2011年月日数据证明无误回函单位公章______________日期_____________数据不符,说明如下:回函单位公章_______________日期______________审计报告征求意见书公司:现将我部对你单位审计后拟定的审计报告(征求意见稿)送上,报告中涉及的有关情况已同你司进行了口头交换意见
请在2010年月日前提出书面意见,并连同审计报告一并送交我部,如在规定期限内未提出书面意见,视为无异议
附:审计报告(征求意见稿)审计监察部(盖章)联系人:2010年月日被审计单位意见(可