內部稽核操作手冊制定:審核:KB制定日期:目錄一
內部稽核簡介二
職位需求及說明四
職掌及其說明五
內部稽核範圍六
內部稽核實施方式七
內部稽核方法八
內部稽核執行程式九
工作底稿之編製十
稽核報告之撰寫十一
內部稽核查核重點十二
Tiptop系統使用說明十三
內部稽核人員職業道德規範十四
內部稽核人員應行注意事項十五
使用表單明細十六
教育訓練內部稽核簡介修定:審核:KB修定日期:一
內部稽核簡介1
定義:內部稽核係企業內部一種獨立、客觀的評核工作,用以增加價值及改善組織的營運
它協助組織透過一個系統化的方法,評估及改善一個組織在風險管理、控制及監理過程的整體效果,以達成組織的目標
目的:內部稽核之目的在於改善或促進企業以合理之成本達到有效之控制
一方面積極參與企業經營政策及其制度之維護,另一方面則發掘經營缺失,提出改善建議,以協助各單位解決問題,增進作業整合效率及企業資源之充分利用
範圍與職責:
內部稽核的工作範圍包括檢查及評估組織內部控制制度的妥當性及有效性,以及營運活動的績效品質
而內部稽核的職責在於確認:A
資訊之可靠性與完整性B
組織政策、方針、計劃、程式、法律及規章之遵循程度C
组织资产之保全及资源之经济及有效使用D
营运或项目计划目标之达成組織架構修定:審核:修定日期:二
組織架構总经理室台北稽核室職位需求及說明课长稽核员稽核员修定:審核:KB修定日期:三
稽核室职位需求及说明工作名称稽核课长所属部门稽核室编制人数1人年龄25岁以上性别不拘学历要求大专以上工作专长流程规划,系统整合,信息分析工作经验五年以上工作内容综理部门事务,拟定查核计划,督导计划之执行,部门沟通上级长官总经理室,台北稽核室管未来升迁方向稽核室主管细项说明:1
立场超然独立,自主且公正客观的执行稽核工作2
具备执行稽核作业所需之专业知识或技能,诸如会计,财务,生管,企管