XX年审计检查及XX年依法治企专项检查整改落实情况回头看工作自查报告第一篇:xx年审计检查及xx年依法治企专项检查整改落实情况回头看工作自查报告xx年审计检查及xx年依法治企专项检查整改落实情况回头看工作自查报告一、工作开展情况按照《关于开展xx年审计检查及xx年依法治企专项检查整改落实情况“回头看”工作的通知》要求和有关工作方案,我部认真开展了xx年审计检查及xx年依法治企专项检查整改落实情况“回头看”工作:1
健全组织,强化领导为确保此次自查自纠工作顺利进行,我部成立了由主任xxx任组长、副主任xxx任副组长、综合计划专工xxx为成员的自查自纠工作小组,专项负责本部室此次自查自纠工作
提高认识,加强宣传公司下达审计检查工作方案后,我部迅速召开了专题会议,传达学习了《关于开展xx年审计检查及xx年依法治企专项检查整改落实情况“回头看”工作的通知》精神,主任xxx要求大家,认真学习有关文件和活动方案,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待审计自查及落实整改工作,认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题
加强工作监督,确保取得实效组建了专项工作小组,并建立了自查活动问题检查督办制度和工作保密制度,保证了此项工作切实开展,不走过场,取得实效
二、xx年审计检查自查发现的问题及整改情况按照活动要求,发展部认真开展审计检查自查活动
发展部业务不涉及活动要求的除“小金库”外的其他方面
活动中,重点对“小金库”问题进行了认真细致的清查;经过对各类帐据进行梳理自查,我部票据规范,资金使用合规,未发现私设第1页共11页“小金库”的情况
1、发展部财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入公司统一核算,未侵占、截留公司收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”
2、发展部所有人员,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库