第二十四章-FI24_银行付款流程1
流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程
适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业
本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位
各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证,并经系统查询无误后方可编制付款凭证
当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后,出纳人员需于当日办理银行付款手续,交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款,并各自取得相应的确认回单
注意事项:1)对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作,各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款
2)银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量,会计结帐期后,及时编制银行存款调节表,经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档
相关附件:请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单2
流程图银行付款流程FI24AP会计经办人出纳/信用状开立国外采购发票认证/模具请采购总务类发票认证取得付款证明/凭单请采购验收单核对应付款金额是否入帐填写记帐凭证帐务处理TcodeF-53:开具付款票据AYes付款证明凭单No付款票据1/2请采购验收单/集中付款其它付款需求3
操作范例1)应付帐款全额支付:付款上海富佳,金额13600
082)应付帐款部分支付:付款上海富佳,金额20003)支付多笔应付帐款:付款上海富佳,金额85199
系统菜单及交易代码1)应付帐款全额支付:付款上海富佳,金额13600
08路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:F-532)应付帐款部分支付:付款上海富佳,金额2000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:F-533)支付多笔应付帐款