财政收支审计工作报告主任、各位副主任、秘书长、各位委员:我受市人民政府委托,向市人大常委会报告本市20*年市级预算执行和其他财政收支的审计工作情况
一、审计工作组织实施情况根据《审计法》和《*市预算监督条例》的规定,市审计局于20*年7月至20*年6月,对本市20*年市级预算执行和其他财政收支进行了审计,对部分财政收支追溯到以前年度
为了不断深化市级预算执行和其他财政收支审计工作,充分发挥内部审计机构的作用,使政府审计与内部审计监督形成合力,市政府要求市审计局在开展重点审计的同时,继续组织未纳入审计范围的151个部门开展自查
通过采取审计与自查相结合的方式,对市级部门预算执行情况进行全面检查,促进预算执行和预决算管理工作的进一步健全规范,为保证部门决算真实完整打下了坚实的基础
151个部门通过自查反映出部分财政资金使用率不高,资金闲置,预算、财务、资产管理及会计核算不规范等问题
针对存在的问题,各相关部门已经进行了整改,并将通过进一步完善管理,加强制度建设防范再度发生
在具体组织实施审计中,市审计局注重整体把握和评价市级预算执行情况,不断加大对基层预算单位和项目资金具体使用单位的监督力度
安排的预算执行和其他财政收支审计和审计调查项目主要涉及了市财政局具体组织市本级预算执行、市级预算资金分配、涉农资金分配管理和使用、部门预算执行和决算草案、五项社会保险基金管理使用等方面
审计涉及市级预算管理和资金分配部门53个,区县有关业务主管部门176个,基层预算单位和财政资金使用单位218个,涉及建设和施工等单位1097个
在不断深化预算执行审计工作的同时,市审计局根据市委、市政府的部署,将审计工作与奥运筹办工作全面融合,积极开展奥运工程审计
12”四川汶川特大地震发生后,市审计局迅速反应,精心组织,积极开展了抗震救灾捐赠款物审计,第1页共7页在工作中一手抓抗震救灾审计,一手抓奥