内审检查表受审核部门:管理部(HSE)部门负责人:陪同人员:时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1
日常工作中有没有使用有关国家标准,行业标准等标准
如有,有没有受控
对于此类标准,相关人员是否清楚
(询问相关人员),如不清楚,则检查有没有组织部门内部培训,提供有关记录
其他部门发来的文件如管理规定如何管理,有没有对部门内的员工进行宣贯如何宣贯
如有,提供有关记录
有没有公司以外来的文件资料
如有,对外来文件是如何进行控制的
提供有关记录
有没有分发至供方及其他相关方的文件
如有,是如何控制的
提供有关记录
3文件控制4
4记录控制内审检查表受审核部门:管理部(HSE)部门负责人:陪同人员:时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1
日常工作中的顾客有哪些(提供服务的对象)
是如何确保顾客(如公司其他部门)的要求得到确定、满足的
有没有对顾客(如公司其他部门)不满意反馈意见的处理流程
如有,是如何处理的
2关注的焦点1、部门人员是否了解QHSE方针
2、有没有关于HSE管理的方针、政策和法规,是否制定并发行了公司HSE管理办法和有关规章制度
3方针制定1
公司QHSE目标和指标是否涵盖了HSE方面的要求
如有,具体内容是什么
QHSE目标和指标分解到HSE管理部门的内容是什么
对本部门QHSE目标和指标实现程度是否有检查、有评价
如有,查有关5
1目标、指标制定记录内审检查表受审核部门:管理部(HSE)部门负责人:陪同人员:时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1
是否建立了危险源和环境因素识别和评价控制的程序
如有,是否按程序进行了识别和评价工作
查有关记录2
是否对组织的活动及活动场所中