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3ERP系统IT一般性控制内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露;6准确性1234561
程序和数据访问1
4经营风险:规章制度不健全,导致对系统管理的失控
1总部各部门、分(子)公司依据《中国石油化工股份有限公司管理信息系统应用管理办法(试行)》(以下简称《信息系统应用管理办法》)等,制定程序和数据访问管理制度,主要包括用户权限管理、用户帐号管理、用户登录管理、超级用户管理及第三方人员管理等内容
总部各部门分(子)公司2程序和数据访问管理制度或规定1
2用户权限管理1
4经营风险:权限设置不当,导致对系统的非法或非授权访问
1建立/变更用户帐号和角色,由申请人填写ERP系统用户权限申请表,经相关部门负责人审批后,由应用管理员在系统中建立/维护权限,相关人员进行权限测试并确认,关键用户对角色矩阵实时维护并进行版本管理
总部各部门分(子)公司2用户变更申请表用户角色矩阵1
4经营风险:未及时锁定或删除岗位变动、离职人员帐号,导致系统存在安全隐患
2操作人员由于岗位变动或离开单位,人事部门必须及时通知ERP支持中心,ERP支持中心应用管理员在系统中将该用户进行锁定或删除
总部各部门分(子)公司1用户变更申请表人员变动清单1
3用户帐号管理1
4经营风险:未及时审核清理帐户,导致系统存在安全隐患
1应用管理员每季度在线检查用户权限使用情况,每半年将系统用户清单,提交相关部门,由关键用户和部门负责人进行审核确认,应用管理员