第1页共35页确定审计对象审计开始初步调查并评估重要性及风险审核项目审计计划讨论并评价重大审计发现核查工作底稿审计报告上报定稿发送计划并执行后续审计审计通知制定项目审计计划审计进场(首次)会议制定审计方案执行审计程序完成现场工作起草审计报告修订审计报告审计退场(终结)会议审计结束参加进场会议审计部门负责人审计项目组文档审计阶段参加退场会议项目审计计划审计方案审计通知书会议记录或纪要审计工作底稿审计报告初稿会计记录或纪要审计报告征求稿审计报告后续审计报告复核审计报告审计计划阶段审计实施阶段审计报告阶段后续审计阶段编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共35页内部审计流程图第2页共35页第1页共35页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共35页内部审计文书及工作底稿一、计划类底稿(一)年度计划某集团公司审计部200×年度审计计划为了做好200×年度内部审计工作,更好地发挥内部审计在公司经营管理活动中的作用,根据《内部审计具体准则第1号——审计计划》规定,制定本计划
一、年度审计目标200×年度内部审计工作将以科学发展观为指导,认真贯彻200×年度公司经营管理方针,在公司董事会及其审计委员会的领导下,……突出审计重点,积极探索经营审计和管理审计,进一步完善内部控制评审,积极稳妥地开展部门和分公司经理的经济责任审计,继续规范财务报表审计,……以促进健全内部控制、强化公司治理、实现价值增值
二、具体审计项目(一)财务报表审计某商贸有限责任公司、某零售有限责任公司和某酒店有限公司200×年度财务报表审计,由审计一处负责实施
200×年度财务报表审计要继续与单位负责人任期经济责任审计和经营、管理绩效审计相结合,……(二)经济责任审计某商贸有限责任公司总经理李某、某零售有限责任公司总经理赵某、某酒店有限公司总经理林某、集