电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

审计中心中长期发展规划VIP免费

审计中心中长期发展规划_第1页
1/17
审计中心中长期发展规划_第2页
2/17
审计中心中长期发展规划_第3页
3/17
审计中心中长期发展规划目录页次一、总述..........................................................................................................................................3(一)审计中心的管理模式...................................................................................................3(二)总体目标......................................................................................................................3二、第一阶段业务发展规划...........................................................................................................5(一)任务(2012-2014年)....................................................................................................5(二)形成完备的制度...........................................................................................................6三、人力资源发展规划..................................................................................................................7(一)部门架构......................................................................................................................7(二)人员要求......................................................................................................................8(三)工作职责......................................................................................................................8(四)培训计划......................................................................................................................9(五)人员考核....................................................................................................................10四、内部管理................................................................................................................................11(一)年度计划的确定.........................................................................................................11(二)日常管理.....................................................................................................................11五、具体审计内容........................................................................................................................12(一)内部控制....................................................................................................................121审计目的................................................................................................................122内控环境................................................................................................................123风险评估................................................................................................................124控制活动................................................................................................................125信息与沟通............................................................................................................136监督评价................................................................................................................13(二)财务审计....................................................................................................................131审计目标................................................................................................................132建立财务风险评估体系..........................................................

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

审计中心中长期发展规划

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部