审计中心中长期发展规划目录页次一、总述..........................................................................................................................................3(一)审计中心的管理模式...................................................................................................3(二)总体目标......................................................................................................................3二、第一阶段业务发展规划...........................................................................................................5(一)任务(2012-2014年)....................................................................................................5(二)形成完备的制度...........................................................................................................6三、人力资源发展规划..................................................................................................................7(一)部门架构......................................................................................................................7(二)人员要求......................................................................................................................8(三)工作职责......................................................................................................................8(四)培训计划......................................................................................................................9(五)人员考核....................................................................................................................10四、内部管理................................................................................................................................11(一)年度计划的确定.........................................................................................................11(二)日常管理.....................................................................................................................11五、具体审计内容........................................................................................................................12(一)内部控制....................................................................................................................121审计目的................................................................................................................122内控环境................................................................................................................123风险评估................................................................................................................124控制活动................................................................................................................125信息与沟通............................................................................................................136监督评价................................................................................................................13(二)财务审计....................................................................................................................131审计目标................................................................................................................132建立财务风险评估体系..........................................................