有效文件清单HNT-ZK-部门:序号文件编号文件名称状态备注编制人:审批人:日期:文件更改申请HNT-ZK-更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改内容:申请人:日期:审批意见:批准人:日期:质量记录清单HNT-ZK-部门:序号记录标识记录名称保存部门保存期限编制人:审批人:日期:管理评审计划HNT-ZK-评审目的评审组织评审内容评审准备工程要求评审时间安排编制:审核:批准:日期:日期:日期:管理评审报告HNT-ZK-评审目的:评审组织:评审内容及纠正和预防措施:编制:审核:体系年度审核计划HNT-ZK-审核目的:检查公司质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性,有效性
审核范围:体系的各要素及所涉及的相关部门
审核依据:质量手册、程序文件,相关法律法规及产品标准
月份部门1234567891012说明:/表示计划×审核已进行↙纠正措施已制定■纠正措施已验证审核实施计划HNT-ZK-审核目的:审核范围:审核依据:审核组组长:审核员:日程安排:审核日期审核时间审核部门(审核员)相关的活动(过程)编制:审核:批准:日期:日期:日期:内审不合格报告HNT-ZK-受审核部门审核日期不合格事实:审核员受审核部门负责人原因分析及纠正措施:责任部门:日期:纠正措施验证验证:日期:内部审核报告HNT-ZK-审核目的:审核范围:审核依据:审核组组长:审核员:审核计划实施情况:存在的主要问题:体系运行情况总结及有效性、符合性结论:(审核组长)签名:(管理者代表)批准:日期:纠正和预防措施处理单HNT-ZK-(潜在)不合格事实:提出部门:签名:日期:年月日原因分析:原因分析部门:签名:日期:年月日纠正、预防措施责任部门:签名:日期:年月日验证结果:验证部门:签名:日期:年月日不合格评审处置表HNT-ZK-不合格事实:签名:日期:年月日评审处置:签名:日期:年月日审批:签名:日期:年月日重检