销售部人员费用报销标准单位:元/月岗位住宿标准出差补助交通补助手机费午餐补贴出差天数营销总监15050300600总监助理140403004008销售经理140403004008大区经理13030260400市场经理13040260400KA经理13040200300省区经理120302003008产品经理12030200300区域市场经理10020150300城市经理100201502008KA专员8020100200市场专员8020100150销售代表60201001005销管主管70200501、说明:大区经理级(含助理)及以上人员出差火车行程超过24个小时的经过总监审批可以乘座飞机;2、所有人员休假乘座飞机按照火车票硬卧报销;3、出差补助只在出差时享受,有常驻地的,在常驻地工作期间没有出差补助
出差补助按24小时为一天计算,不足的按照半天计算;4、城市周边的郊县出差不报销住宿费,发放误餐补助;5、城市下属郊县不得住宿,如住宿费用自理;6、按照行程时间当日能够返回,故意逗留产生住宿费用不予报销
7、住宿费在标准范围之内实报,超出则超出部分自理
8、当地招聘人员只有在离开当地到外地公干才算出差
9、无手机或只配小灵通的无通讯补贴
当月停机一次、关机一次及无故不接电话或连续1小时以上无法接通的,每次处50元罚款,月度出现两次以上情况或者超过6小时无法联系上的除取消当月通讯补贴外追加罚款100元
10、出差天数前期处于市场开发阶段,由各区域业务提报审批后安排出差一、报销办法及规定:1、除出差补助、外,其余一律要附有关发票
各费用在标准范围内凭正规发票据实报销
2、业务人员每周制定行程计划,一式两联,一联报所在区域经理,一联留存,经大区经理签字后,贴票时一起附上
业务人员在留存联上填写,如与计划一致,打“勾”,如与计划不一致,据事实填写,并在备注栏简述原因
周行程表时间出发地