2020会计工作总结以学*教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我*的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学*领导及时提供决策依据
全年共开展各项审计400余项,为学*节约了大量资金
在深化学*改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了”经济卫士”和”参谋助手”的作用
由于工作成绩突出,我*审计处被评为XX年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为*级优秀共产党员和”三育人”工作先进个人
基础建设XX年是我*各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证
我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我*实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展
坚持”完善自我,提高认识”的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构
参与制定了学*物资采购、设备管理及相关规章制度若干项
规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化
在学*机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据
调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格
经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍
学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我*每个内审人员都真正成为“思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手
派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验
与*、*大学、*大学等省内外高*相互交流,共同探讨审计工作新思路
加强自身业务素质的学习,