上半年经济运行分析报告(格式)第一篇:上半年经济运行分析报告(格式)2010年项目(1-)月份经济运行分析报告一、指标完成情况2010年项目部经济运行指标完成情况表指标完成情况说明:1、营业收入完成情况,未完成需写明原因:2、工程量完成情况,未完成需写明原因:3、上缴费用完成情况,未完成需写明原因:4、项目盈亏情况,如亏损需写明原因:5、应收帐款完成情况,未完成需写明原因:二、项目成本情况(一)处财务制度执行情况1、白条备用金问题、预提费用和待摊情况;2、项目部建立和完善了以下内部财务管理控制制度;3、本年度财务管理方面的重要事项;(二)资金预算执行情况;(三)成本分析(成本亏损项目要重点分析成本亏损的原因、存在的问题,其中:材料亏损要作为重中之重进行分析)1、成本总体情况
本年度项目部累计预算成本元,实际成本元,成本降低(超支)额为元
2、分项成本情况:(1)人工费:本年度累计预算含量元,实际发生元,降低(超支)额为元
本年累计直接工预算工日数为工日,实际用工数为工日,劳动用工降低(超支)工日
人工费降低(超支)原因是:(2)材料费:本年度累计预算费用元,实际费用元,降低(超支)额为元
材料成本是否与工程同步、是否帐实相符
材料费降低(超支)原因是:材料消耗分析表1、计算公式:(预算用量-实际用量=量差*预算单价=超降金额)+(预算单价-实际单价=单价差*实际用量=超降金额)=第1页共17页超降金额合计2、按项目部实际使用材料品种填写
(3)机械费:本年度累计预算费用元,实际费用元,降低(超支)额为元
机械费降低(超支)原因是:(4)其他直接费:本年度累计预算费用元,实际费用元,降低(超支)额为元
其他直接费降低(超支)原因是:(5)井巷工程辅助费:本年度累计预算费用元,实际费用元,降低(超支)额为元
井巷工程辅助费降低(超支)原因是:(6)间接费用:本年度累计预算费用元