下载后可任意编辑内部审计年度工作计划2024范文3篇内部审计年度工作计划2024篇1为进一步法律规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。一、年度审计工作目标20xx年的内部审计工作,以”三个代表”重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。下载后可任意编辑二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的老师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计,使审计工作法律规范化、制下载后可任意编辑度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。三、审计的方法及范围审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。审计的范围是:教学系及相关单位xx年以来的财务收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。四、时间安排1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放,评定办法、评定程序、下载后可任意编辑评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。2、院、系两级老师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等六、其它相关工作学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地进展。内部审计年度工作计划2024篇2为仔细落实州局内部审计工作总体要求和精神,做好我局20xx年度内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,下载后可任意编辑根据县局党组的工作要求,结合全局地税工作实际,制定20xx年度内部审计工作计划,请仔细贯彻执行。一、审计工作目标根据党的十x大、十x届x中全会精神以及中央“八项规定”的要求,紧紧围绕税收中心工作,强化系统内部审计监督职责。以风险为导向,以内控为主线,以治理为目标,深化贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》的精神,做好税收执法审计工作。促进法律规范管理,进一步推动审计结果的运用,督查问题的整改落实,促进各项制度的完善和贯彻落实。完善相关操作流程和内容,促进内部审计工作的进一步法律规范和进展。二、20xx年度审计计划(一)今年,经局党组讨论决定,拟对第一税务所开展内部审计“回头看”。(二)根据工作需要和领导安排,适时开展专项治理专项审计或审计调查工作。配合、协调做好州局对我局的审计工作。下载后可任意编辑三、审计内容及工作重点20xx年审计的重点内容:1、内部审计“回头看”,着重检查第一税务所是否针对20xx年《内部审计报告》中提出的问题,制定整改方案,明确整改时限,仔细整改;是否举一反三,仔细分析产生问题的原因,排查管理漏洞;是否实行有效措施,逐一逐条整改;是否强化风险预警,完善相关制度防止类...