XX年交通局资金监督办公室一季度工作要点2015年全局的内部审计工作将进一步强化建设资金审计和领导干部任期经济责任审计,探索内控审计和绩效审计,督促完善基层兼职审计机构的建立,整合充实力量,履行好监督与服务职能,使全局的内部审计工作逐步走向全面化、规范化,全力服务于交通运输事业的科学发展。一季度具体工作安排如下:一、在2014年工作的基础上,结合省厅审计办和交通运输局总体要求,制定2015年全年审计工作计划。二、进一步完善相关的内部审计制度和操作规程,结合省内审协会安排,搞好内审人员后续教育工作。三、认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。四、将审计法规制度、审计工作程序、审计工作职责以及审计成果运用情况等政务公开项目进一步完善进行公开。五、对汽车公司2014年度公共基本建设资金收入、支出情况进行审计。第1页共1页