摸拟法庭心得体会5篇摸拟外审综述审核组依据审核计划于7月6日—7月13日完成了公司的摸拟外审
受审核的各部门、分公司、项目部的主要负责人均接受了审核组的审核,认真回答审核组的问题,提供审核涉及的相关资料,对审核组发现的问题能够认真记录
通过审核,审核组认为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行在部门、分公司、项目部均取得了不同的业绩,但也存在一些问题
对审核发现的问题,审核组对责任部门、分公司、项目部作了较为详细、正确的解答
为确保公司管理体系的有效运行,请相关部门、分公司、项目部除关闭审核组开具的不合格项之外,还应举一反三,解决以下问题:eo4
1条款1、各受审部门、分公司、项目部按要求基本已完成危险源的辨识、风险评价,危险源清单,重大危险源清单
但辨识的范围不够完整,如:缺少自然灾害、交通、外出活动的辩识和评价
2、评分不够准确,确定的重大危险源分值不应超过320分
3、评价确认的重大危险源未按gb6441—86标准,对重1大危险源进行分类
4、环境因素辨识存在不到位的地方
分公司机运队涉及的环境因素、相关方涉及的环境因素未明确
5、环境因素辨识评价表与重要环境因素清单有不对应的
6、危险源辨识风险评价与重大危险源清单有不对应的
7、危险源辨识存在不到位的地方,如
少食堂、相关方、设备维修等方面内容
2条款1、部门识别确认的《法律法规及其他要求》没有结合部门的工作和业务,缺少宁夏地区的法规要求,如:宁夏污水排放标准、国家未成年工保护法、食品卫生法等,也未对应相关的第1页共4页环境因素或危险源,有的法规未识别相关条款,许多部门提供不出合规性评价报告
2、部门、分公司、项目部编制了《法律法规及其他要求一览表》,未经相关领导确认
3、缺少有关法律法规及其他要求的信息传达给员工和相关方的相关记录
3条款1、部门、分公司、项目部分解的目标未认真