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公司报销细则强公司成本费用及资金的管理,规范报销时的作业流程
报销细则该如何制定
下文是小编收集的报销细则,欢迎阅读
公司报销细则一制度1
报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名
填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由
按规定的审批程序报批
报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算
出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准
借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项
购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)
返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支
公司报销细则二一、目的1、为明确费用开支审批手续,提高工作效率
2、严格控制费用开支,规范公司的管理
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二、报销单据的构成及整理方法1、完整的报销单,应由“报销单”-便于报销人填写各类业务项目及数据、发票、“粘贴单”-便于报销人粘贴发票的单据(也可用白纸自行