公司审计工作总结*****分公司审计部认真落实公司总部2014年内部审计工作指导意见,结合分公司年度本质脱困的经营目标,制订了具体的审计工作计划和落实措施
现将全年工作落实情况总结如下:一、组织实施了*****铝建内蒙大唐项目专项审计工作
根据分公司的要求,审计部于4月份实施完成了河南*****铝建设有限公司承揽的《内蒙大唐国际托克托电厂电解铝除尘项目》(以下简称大唐除尘项目)的专项审计工作
审计发现*****铝建在施工管理、财务管理、劳务用工等方面存在缺陷,审计报告反映了大额备用金长期借用不清欠、同一资产重复入账、白条支付工程款等7个问题,并针对每一项问题提出了相应的审计建议
针对审计过程中发现的篡改考勤表、隐瞒安全事故等迹象,移交分公司纪检部门立案审查,审查结果受处分两人
二、组织实施了*****物流原负责人的经济责任离任审计工作
根据内部审计规定和分公司干部调整的情况,组织实施了河南*****物流有限公司原负责人离任经济责任审计工作
审计报告客观评价了原责任人的经济责任履职情况,并反映了财务、经营管理等方面存在的问题
如财务跨期结算、内控制度不健全等问题
共反映问题9项,并提出了相应的审计建议
三、配合总部委派的审计组,做好资本性支出项目审计工作
上半年,分公司审计部根据总部审计通知书的要求,及时成立了铝土矿静态旋流微泡等8个项目审计配合领导小组,积极配合审计组开展审计工作
同时,积极配合段村-雷沟过程审计和选矿三四线的审计工作,截止6月底,三四线审计造价审核工作已基本结束,目前遗留项仅为未完工的新庄沟项目
四、认真开展全面风险管理基础工作和年度风险管理报告的编制上报,使重大风险可辨可控
组织各部室和有关单位,结合分公司2014年度生产经营实际情况和当前经济形势,进行了风险管理基础信息收集,风险识别、风险评价,风险评价自评估应对矩阵穿行测试、执行有效性测试,缺陷汇总、