XX年度集团公司内部审计工作计划2篇(1)20xx年度内部审计工作计划篇一按照围绕中心、突出重点,统筹安排、服务大局,依法审计、确保质量的原则,根据20xx年度园林集团整体工作安排,内部审计计划如下:一、经济责任审计类(4个)审计目标和重点
根据20xx年度下属企业主要负责人人事变动情况,对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审计
重点关注领导干部在任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、国家政策的执行情况,财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制度执行情况,重大投资项目建设管理,以及遵守党风廉政建设有关规定和财经纪律等情况
二、ppp项目专项审计类(2个)审计目标和重点
对股份公司投资的xx市xx工程建设有限责任公司和xx工程建设有限公司进行ppp项目专项审计,重点关注ppp项目管理制度建立健全和执行情况;股权投资资金来源情况;债权资金安排情况;融资增信规范情况;合资合作引入情况;退出机制完善情况;spv公司绩效考核情况等
三、管理类专项审计(3个)审计目标和重点
根据集团发布的《关于进一步改进和完善经营管理和风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查,重点关注股份公司、风旅公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程管理、资信管理、资金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险
四、内控体系评价审计目标和重点
对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全的完善性和执行的有效性进行评价,根据财务报告的重要性水平、集团公司要求、公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域
五、内审整改落实情况跟踪审计(5个)审计目标和重点:根据往年审计过程中发现的问题,对于第1页共5页以下审计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计,项目包括:1
xx园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况2
xx福泽顺有限责任公司ppp项目专项审计整改落实