审计工作总结及审计工作计划 20xx 年,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,以“抓建设、练内功、提效能”五年行动计划为契机,深入开展“审计法制年”活动,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,加大对重大违法违纪问题和经济案件的查处力度,高效率、高质量地完成了全年审计工作任务
截至目前,共完成上级指令性任务 5 大项 11 个单位,经济责任审计 20个单位
审计资金总额 46763
19 万元,查处违纪违规资金596
8 万元,提出合理化建议 32 条
在维护经济秩序,服务宏观调控,促进太和经济发展等方面发挥了重要作用
一、20xx 年审计工作成效显著 1、认真开展预算执行情况审计
从 3 月开始,我局认真组织开展本级预算执行情况审计
审计发现,20xx 年度本级预算收支执行结果基本体现了预算安排原则,但也存在一些问题
如:预算安排不够细化,编制批复不够规范;预算收入反映不够完整;财政负债较重,财政风险增大;未及时清理财政资金占用等
我局对审计发现的问题进行了深度剖析,并结合实际从加强预算管理、加大财源建设力度、提高财政运行质量和效益等方面提出了具体整改措施 8条
9 月 27 日,马少云局长受县人民政府委托,在县第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议上作《关于 20xx 年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告》
县人大常委会对审计报告进行了分组审议
常委们在审议中对县审计局工作给予了充分肯定,认为今年审计报告内容丰富,质量很高,既审计出问题,又提出很好的建议
县人大常委会要求,对审计机关揭示的问题,相关部门要高度重视,认真整改审计发现问题
对严重违纪违规问题,要追究有关人员的党纪政纪责任;对屡查屡犯的问题,要从体制机制上分析原因,从根本上进行整改,防止屡查屡犯
2、围绕“重点”、“热点”、“难点”问题,认真开展专项审计和审计调查