审计局上半年工作总结和下半年工作安排 XX 县区委、县政府:上半年,在县委、县政府和上级审计机关的领导下,以科学发展观为统领,深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和《国务院关于加强审计工作的意见》;以“中国梦”的时代精神为引领,坚持“全面审计、突出重点”的审计工作方针,紧紧围绕县委、县人民政府工作中心,创新审计方式,提高审计效率,加强审计监督,切实当好国家利益的“捍卫者”、公共资金的“守护者”、反腐败的“利剑”和权力运行的“紧箍咒”,为北川经济社会协调发展、可持续发展做出了积极贡献。半年来,我局共完成审计项目 6个(上报投资审计项目,不足 2000 万元的打捆以 2000 万元计算 1 个项目),查出违规资金 21122.39 万元,管理不规范资金21462.31 万元,其中已上缴、归还原渠道和其他处理资金26022.85 万元;审减财政投资 16561.85 万元;审计提出建议27 条,被审单位采纳审计建议 16 条,被审单位制定整改措施16 条,问题整改率达 100%。现总结如下: 一、上半年工作 (一)加大审计力度,充分发挥审计在维护国家资金安全和党风廉政建设中的作用 1.财政税收审计全面完成。按照“评价总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全”的总体思路,以推动深化财税体制改革、提高财政资金绩效、完善制度规范管理、维护财政资金安全为目标。坚持“把握总体、分层实施,贯穿主线、突出重点,整合资源、拓展范围”的工作原则,加强领导,精心组织,分别对同级财政、地税 2014 年度的预算执行、税收征管等情况进行了审计,对部分单位和部门进行了延伸审计。全县财政预算执行审计共完成项目 2 个,以项目资金下达分配为线索延伸相关单位 10 个。审计查出各类违规违制资金 21122.39 万元,其中:应缴入本级国库6362.89 万元、归还原资金渠道 138.39 万元、责令冲转、调整和其他纠正处理 14621.11 万元;提出审计建议意见 4 条,充分发挥了审计工作的建设性作用。 2.国有资产投资审计成效显著。2015 年 1 至 5 月,我局共第 1 页 共 6 页完成审计项目 290 个,涉及送审金额 85361.41 万元,审定金额68799.56 万元,通过审计直接为县政府节约财政投资 16561.85万元,审减率为 19.40%;召开审理会 12 次、协调会 121 次,发出征求意见报告 412 份(含多次征求意见),发出限时核对工程量的函 7 份,补充完善资料的函 30 份。 3.新...