审计局工作总结及工作计划 20xx 年审计局工作总结及 20xx 年工作计划 20xx 年,我局在县委、县人民政府和上级审计机关的正确领导下,认真贯彻落实全国、省、市审计工作会议精神,以科学发展观为指导,积极学习贯彻《中华人民共和国审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕县委、县人民政府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了各项工作任务。 一、主要审计工作情况 20xx 年度,我县审计机关进一步加大对违纪违规问题的查处力度,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,切实履行职责,审计工作取得了较好成绩。 截止 20xx 年 10 月止,我局共完成审计项目 20 项(含上年未完项目 2 项),其中:固定资产投资竣工决算审计 7 项,专项资金 4 项,财政预算执行情况及其他财政财务收支审计 1 项,地方税务局税收计划执行情况审计 1 项,部门预算执行情况及其他财政财务收支审计 4 项,经济责任审计 3 项。审计查出违规违纪金额 608.41 万元,核减工程价款 542.31 万元、节约政府投资 542.31 万元,收缴财政 38.65 万元,归还原资金渠道27.45 万元,违规违纪金额执行率 100,在审项目 2 项。报送信息简报 6 篇。 (一)预算执行审计工作情况。在财政预算执行审计中,以财政预算的编制、执行为切入点,重点关注执收、执法部门非税收入的管理、使用情况。揭示预算编制、执行、管理中存在的问题;以规范财政管理,提高资金使用效益,建立健全社会主义市场经济体制的公共财政为目标,重点对财政、税务等部门进行了审计。20xx 年,我县完成财政预算执行情况、地方税务税收计划完成情况及农、林、水、扶贫四个部门预算执行第 1 页 共 6 页情况审计。查出的主要问题是多计提费用、未落实收支两条线和专户管理、未及时清理往来账、资产不实等。 (二)专项资金审计情况。以构建社会主义和谐社会及新农村建设为主题,积极探索专项资金审计和审计调查相结合的路子,立足宏观,注重实效,促进财政资金使用效益的提高。专项资金审计主要是围绕党委、政府和人民群众普遍关心的扶贫专项资金、企业职工养老保险基金、中小学教育收费等开展审...